节能环境(300140):中节能环境保护股份有限公司2025 年度内部控制审计报告

时间:2026年04月03日 15:51:00 中财网
原标题:节能环境:中节能环境保护股份有限公司2025 年度内部控制审计报告







节能环境保护股份有限公司
2025年度内部控制审计报告
CAC内字[2026]0016号







中审华会计师事务所(特殊普通合伙)






目 录



目 录 页 次

内部控制审计报告 1-2
















内部控制审计报告
CAC内字[2026] 0016号 中节能环境保护股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中节能环境保护股份有限公司(以下简称“节能环境”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是节能环境董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,节能环境于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。













中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人)


中国注册会计师:


中国 天津市 2026年4月1日

  中财网
各版头条