台基股份(300046):内部控制审计报告

时间:2026年04月03日 14:36:28 中财网
原标题:台基股份:内部控制审计报告









湖北台基半导体股份有限公司


内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000020号

















北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)


湖北台基半导体股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2025年 12月 31日)


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一、 内部控制审计报告 1-2







内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000020号

湖北台基半导体股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求,我们审计了湖北台基半导体股份有限公司(以下简称台基股份)2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

德皓内字[2026]00000020号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,台基股份于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。






北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 邱尔杰
中国·北京


中国注册会计师:
欧阳孝禄
二〇二六年四月二日







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