安凯客车(000868):安凯客车:上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告

时间:2026年03月31日 01:01:16 中财网
原标题:安凯客车:安凯客车:上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告

安徽安凯汽车股份有限公司
关于会计师事务所履职情况的评估报告
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健所”)作为公司2025年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健所2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件:
(一)机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“天健所”)成立于2011年7月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为钟建国先生。截至2025年12月31日,天健所合伙人数量为250人,注册会计师2,363人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2024年度上市公司(含A、B股)审计客户共计756家,收费总额人民币7.35亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。

2.人员信息
截至2025年12月31日,天健所共有合伙人250人,共有注册会计师2,363人,其中954人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模
天健所经审计的2024年度收入总额为29.69亿元,其中审计业务收入25.63亿元,证券期货业务收入14.65亿元。

天健所共承担756家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额7.35亿元,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。

4.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼:在华仪电气股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,天健会计师事务所被判定在5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任,目前天健会计师事务所已按期履行判决。

5.诚信记录
天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚,共涉及112人。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:叶喜撑,2003年成为中国注册会计师,2003年开始从事上市公司审计业务,2001年开始在天健会计师事务所执业,2024年为本公司提供审计服务,近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮会稽山双飞集团科润智控等公众公司审计报告,复核浙数文化伊之密太极集团国发股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈小辉,2011年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在天健会计师事务所执业,2024年为本公司提供审计服务,近三年签署过丽尚国潮、高裕电子、杭科光电、舒友仪器等上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人:管金明,2010年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在天健会计师事务所执业,2024年为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费
根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为70万元,与上年度持平。

二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年9月29日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,后该议案经股东会审议通过,同意续聘天健所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排,天健所对公司2025年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具专项报告。在执行审计工作的过程中,天健所配备了经验丰富的专业团队,执行统一规范的业务质量管理体系,运用职业判断,并保持职业怀疑,与治理层就计划的审计范围、审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计,天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。

四、总体评价
经评估,公司认为,天健所在2025年度审计工作中,始终遵循公允、客观的独立审计原则,展现出良好的职业操守与专业能力,在审计过程中,天健所勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的原则,公允地发表了审计意见,表现出较高的专业水准与工作效率,按时完成了公司2025年度财务报告及内部控制的审计工作,出具的审计报告客观、公正、完整,切实履行了审计机构应尽的职责。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2026年3月31日
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